<< Click to Display Table of Contents >> شما اینجایید : نرم افزار انبار و کالا > عملیات مقداری کالا > رسید انبار > سیستم انبار و کالارسید مستقیم انبار |
در عملیات مقداری انبار، تنها مقدار ورود و خروج کالا توسط انباردار یا کاربر مرتبط ثبت می شود. در نرم افزار مالی پیوست، ثبت این اطلاعات به دو شکل صورت می گیرد. برخی از رسیدها یا حواله های انبار به طور غیرمستقیم توسط سایر سیستم ها یا سایر فرم ها ایجاد می شوند. به طور مثال با صدور و ثبت فاکتور خرید، رسید انبار آن نیز صادر می شود. این فرم ها شامل فاکتور خرید، برگشت از فروش، ورود کالا به انبار و انتقال بین انبارها می باشند. از طرفی می توانید رسیدها و حواله ها را به صورت مستقیم نیز از طریق سیستم انبار صادر کنید. این کار در بخش عملیات مقداری انبار انجام می گیرد. لذا در هنگام ورود کالا به انبار، برای انباردارانی که تنها دسترسی مقداری به سیستم دارند، صدور رسید انبار به طور مستقیم از فرم "صدور رسید انبار" انجام می شود.
با ثبت عملیات ورود کالا از طریق فرم رسید انبار، هيچ يك از اطلاعات ريالي دريافت نخواهد شد و نتيجه اين عمليات صرفاً مقداري بوده و تنها در گزارشات مقداري موجود در سيستم قابل مشاهده خواهد بود. در مراحل بعد با استفاده از امكانات موجود در فاكتورهاي خريد و برگشت از فروش و فرم ورود کالا مي توان اطلاعات این رسید را ریالی نمود و ارتباط مستقيم با اسناد عمليات مقداري - ريالي را برقرار کرد.
دسترسی به این فرم از طریق منوی "رسید انبار" در بخش "عملیات مقداری کالا" امکان پذیر است. همچنین کلید میانبر برای دسترسی سریع به فرم، Alt+G می باشد.
اجزای فرم شماره در این فیلد سیستم یک رقم بالاتر از آخرین شماره رسید صادرشده را به عنوان شماره رسید انبار نمایش می دهد که قابل تغییر توسط کاربر است. همچنین برای بازکردن رسیدهای قبلی، شماره رسید مورد نظر خود را در این فیلد نوشته و روی علامت کلیک کنید یا از کلید میانبر Alt+G استفاده نمایید.
شماره عطف با استفاده از این فیلد می توانید رسید جاری را به اسناد بایگانی شده آن معطوف نمایید. در صورتیکه در مدیریت تنظیمات فرم مدیریت گروه های کاری در برنامه "امکانات برنامه مالی" فرم "تنظیمات عمومی"، تنظیم شماره 23 یعنی "عدم امکان تغییر شماره عطف اسناد" تیک خورده باشد، شماره عطف به صورت سریالی درج شده و قابل تغییر نخواهد بود.
تاریخ در این فیلد تاریخ رسید مشخص می شود. به طور پیش فرض تاریخ روز توسط سیستم درج می شود که قابل تغییر توسط کاربر است. در درج تاریخ رسید دقت کافی داشته باشید، چرا که موجودی انبار در تاریخ تعیین شده در این فیلد به مقدار کالای رسیدشده افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر برای اینکه سیستم در هر تاریخ موجودی کالا را به درستی و دقیقا مطابق با موجودی واقعی انبار نمایش دهد، لازم است فیلد تاریخ در تمام فرم های عملیاتی که روی موجودی مؤثر هستند، به درستی تکمیل شود.
نوع سند در این فیلد با کلید Enter لیست انواع اسناد انبار تعریف شده در فرم اسناد انبار را باز و از بین آن ها نوع سند انبار مورد نظر خود را انتخاب نمایید. توجه کنید که برای هر نوع از اسناد انبار، شماره سریال فرم مستقل خواهد بود و با انتخاب آن شماره فرم تغییر می کند.
عملیات در این فیلد با کلید Enter لیست انواع عملیات انبار مقداری که برای ورود کالا در فرم عملیات انبار تعریف شده است را باز و از بین آن ها عملیات مورد نظر خود را انتخاب نمایید. در این لیست تنها عملیاتی نمایش داده می شوند که رسته آن ها مقداری بوده و از نوع ورود به انبار هستند. توجه کنید که برای هر نوع از عملیات انبار، شماره سریال فرم مستقل خواهد بود و با انتخاب آن شماره فرم تغییر می کند.
انبار بخشی از ابتدای نام انبار را در این فیلد نوشته و با کلید Enter لیست جستجو را باز و انبار مورد نظر خود را انتخاب نمایید. با کلید Enter در این فیلد می توانید لیست کلیه انبارها را باز کنید. برای افزودن به لیست انبارها به فرم معرفی انبارها مراجعه کنید.
تحویل دهنده منظور از تحویل دهنده، نماینده شرکت یا واحد تحویل دهنده کالاها است که در فیلدهای قبلی انتخاب شد. در این فیلد می توانید نام تحویل دهنده را به صورت دستی درج کنید یا اینکه با درج علامت % و فشردن کلید Enter لیست تحویل دهندگان را باز کرده و تحویل دهنده مورد نظر خود را انتخاب نمایید. توجه کنید که تحویل دهندگان به هیچ حسابی متصل نشده اند و تنها جنبه اطلاعاتی دارند و به صورت یک پارامتر در سیستم تعریف شده اند. برای افزودن به لیست تحویل دهندگان به منوی امکانات مراجعه کرده و در فرم پارامترهای عمومی، نام تحویل دهنده مورد نظر خود را در زیرمجموعه "درخواست کننده تحویل گیرنده" تعریف نمایید.
شخص برای انتخاب طرف حساب رسید، ابتدا روی علامت کلیک کرده (یا کلید میانبر Alt+A) و یا در فیلد شخص، بخشی از عنوان طرف حساب را نوشته و کلید Enter را بزنید. سپس در لیست جستجوی باز شده طرف حساب مورد نظر خود را انتخاب نمایید. این لیست از فرم مدیریت اشخاص فراخوانی می شود. اگر طرف حساب در هنگام تعریف به یک حساب ثابت و یک سرفصل تفصیلی ارتباط داده شده باشد، سیستم به طور خودکار حساب ها را جایگزین می کند در غیر این صورت باید حساب ثابت توسط کاربر انتخاب شود. در صورتیکه طرف حساب در سیستم تعریف نشده باشد، می توانید با علامت یا کلید میانبر Alt+Y فرم مدیریت اشخاص را باز کرده و بدون خروج از رسید انبار، طرف حساب جدید را در سیستم معرفی نمایید. از آنجاییکه برای رسید مقداری سند مالی صادر نمی شود، لذا به صورت پیش فرض انتخاب حساب تحویل دهنده الزامی نیست. پس از ايجاد ارتباط رسيد انبار با اسناد مقداري - ريالي نوع رسيد و ارجاع آن به صورت خودكار و متناسب با نوع ارتباط انجام شده تعيين خواهد شد.
اقلام کالا/ ایجاد آرتیکل رسید انبار در این کادر آرتیکل های رسید انبار درج می شوند. برای ایجاد یک آرتیکل جدید، روی علامت در پایین کادر اقلام کالا کلیک کرده یا از کلید میانبر Alt+N استفاده کنید. همچنین با کلیک راست در کادر اقلام و انتخاب آیتم "ایجاد" می توانید فرم ایجاد آرتیکل رسید را باز کنید. نحوه درج اقلام کالا در رسید انبار
برای ویرایش اطلاعات هر آرتیکل، نشانگر را روی رکورد آن در کادر اقلام قرار داده و روی علامت کلیک کرده یا از کلید میانبر Alt+M استفاده نمایید. همچنین برای حذف یک قلم از کالاها نشانگر را روی رکورد آن قرار داده و ابتدا با علامت یا کلید میانبر Alt+D رکوردهای مورد نظر را علامتگذاری کرده و سپس با کلید میانبر Ctrl+D آن ها را حذف قطعی نمایید.
در صورت لزوم می توانید با کلیک بر این دکمه فرم زیر را باز کرده و اطلاعات بیشتری در خصوص رسید انبار در آن وارد نمایید. به طور مثال در صورت نیاز به درج نام راننده یا مواردی مشابه می توانید عنوان یک فیلد را راننده قرار داده و اطلاعات مورد نیاز را در آن درج کنید. برای تغییر عناوین فیلدهای این فرم به عناوین دلخواه، کلید Shift را نگه داشته و روی عنوان فیلد مورد نظر کلیک کنید تا قابل ویرایش شود. پس از درج عنوان مورد نظر خود، مجدداً کلید Shift یا Ctrl را نگه داشته و روی عنوان جدید کلیک کنید تا در فرم ذخیره شود. اگر هزینه در فیلد کسری و اضافه از نوع اضافات یا سربار باشد، این امکان وجود دارد که با استفاده از کمبوباکس تسهیم سربار، این هزینه بر سه اساس قیمت، واحد اصلی و واحد فرعی بین اقلام برگه تسهیم شود.
تنظیم کننده در این فیلد نام کاربر تنظیم کننده رسید نمایش داده می شود.
ارجاع ارجاع رسيد مي تواند فاكتور خريد، فاكتور برگشت از فروش، سند ورود كالا، سند انتقال بين انبارها، رسيد محصول، رسید امانی، رسید مستقيم یا انواع رسیدهای تعریف شده در فرم معرفی عملیات انبار باشد.
توضیحات برای درج ملاحظات مربوط به رسید، از این فیلد استفاده کنید. به طور پیش فرض در این فیلد شماره رسید درج شده است. لذا پیشنهاد می شود که در صورت نیاز به توضیحات اضافی، آن را در ادامه این توضیحات درج نمایید. در صورت تغییر شماره رسید به صورت دستی، آن را در توضیحات رسید نیز اصلاح کنید. در این فیلد می توانید از شرح های تکراری نیز استفاده کنید. برای جستجوی شرح های تکراری نشانگر را روی فیلد توضیحات قرار داده و کلید Enter را بزنید تا لیست جستجوی شرح های تکراری باز شود. برای افزودن به شرح های تکراری می توانید با کلید میانبر Shift+Enter بدون خروج از فرم، وارد فرم شرح های تکراری شوید.
شماره سفارش می توانید شماره سفارش را در این فیلد وارد نمایید. شماره می تواند به صورت اعشاری نیز وارد شود.
تاریخ سفارش در این فیلد تاریخ سفارش کالا را درج کنید.
پس از ثبت فرم، برای باز کردن یک رسید خالی و ایجاد یک رسید جدید، از این دکمه یا کلید میانبر Alt+Insert استفاده کنید.
در صورتیکه رسید ثبت نشده باشد، برای حذف آن می توانید از این دکمه یا کلید میانبر Alt+Delet استفاده نمایید. پیش از حذف رسید، سیستم پیغامی برای تأیید کاربر نمایش می دهد.
پس از اطمینان از صحت اطلاعات درج شده در رسید، با استفاده از این دکمه یا کلید میانبر Alt+S آن را در سیستم ثبت نمایید. توجه کنید که با ثبت این رسید، تنها موجودی انبار تغییر می کند. تنظیمات مدیر سیستم برای جلوگیری از منفی شدن موجودی یکی از امکانات موجود در فرم های عملیاتی سیستم بازرگانی و انبار، امكان كنترل موجودي منفي ناشي از ويرايش اسناد بازرگاني و انبار می باشد. فرمهای عملیاتی سیستم بازرگانی و انبار، در واقع ثبت عملیات ورود و خروج کالا در انبار را بر عهده دارند. تاثیر این عملیات در کاردکس هر کالا قابل مشاهده می باشد. در سیستم بازرگانی و انبار پیوست، امکان ویرایش و حذف اسناد بازرگانی و انبار ثبت شده (جهت اصلاح اشتباهات کاربری) وجود دارد و این نوع عملیات باعث مخدوش شدن قیمت تمام شده محاسبه شده تاریخی و در مواردی منفی شدن موجودی کالا در کاردکس کالا خواهد شد. امکان حذف و ویرایش اسناد انبار از ویژگی های مثبت پیوست جهت سازمانهایی است که بی نظمی در ثبت تراکنش ها و یا ورود و خروج کالا به انبار دارند و این بی نظمی بعضاً از اقتضائات شرایط کاری این سازمانها محسوب می شود. به همین دلیل قابلیتی در سیستم قرار داده شده است که با وجود امکان ویرایش و حذف فرم ها بتوان از منفی شدن موجودی کالا جلوگیری کرده و بهای تمام شده کالاها را نیز در هر لحظه به درستی محاسبه نمود. برای این منظور لازم است در قسمت دسترسی های گروه کاری، برای فرم های موجود، تنظیمات خاصی را اعمال نمایید. پس از اعمال این تنظیمات در صورت ایجاد هرگونه تغییر در فرم های عملیاتی اگر این تغییر منجر به منفی شدن موجودی بشود، سیستم با پیغامی هشدار لازم را به کاربر خواهد داد. برای اعمال این تنظیمات مراحل زیر را دنبال کنید: 1. از پانل امکانات وارد بخش مدیریت کاربران شده و فرم مدیریت گروههای کاری را انتخاب کنید. 2. نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و با دابل کلیک یا دکمه "ویرایش"، فرم ویرایش گروه کاری را باز نمایید. 3. از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به انبار، رسید انبار یا [004] را انتخاب کنید. 4. در بخش زرد رنگ یا تنظیمات مرتبط با فرم، تیک مورد 4 یا همان گزینه "جلوگیری از انجام تراکنش منجر به منفی شدن موجودی" را فعال کنید. 5. در پایان با علامت تنظیمات جدید را ذخیره نمایید. در صورتیکه در نظر دارید به هیچ وجه موجودی منفی برای کالاها در سیستم رخ ندهد باید برای تمامی اسناد و فرم های عملیاتی سیستم بازرگانی و انبار، تنظیمات بالا را اعمال کنید. به علاوه در فرم موجودی اولیه کالا نیز تنظیم "جلوگيري از تغيير موجودي اوليه منجر به منفي شدن موجودي" را تیک نمایید. در صورتی که کاربر اجازه انجام تراکنش منجر به موجودی منفی را داشته باشد و یا بتواند قیمت کالای خارج شده از انبار را ویرایش نماید برای داشتن اطلاعات معتبر در کاردکس کالا باید عملیات "بازسازی کاردکس" انجام شود.
در صورتیکه پس از ثبت رسید در نظر دارید تغییراتی در آن اعمال نمایید، می توانید با استفاده از این دکمه وضعیت آن را به حالت ثبت نشده تغییر دهید. در صورتیکه نوع عملیات رسید، از انواع غیرمستقیم مثل انتقال کالا بین انبارها، خرید و ... باشد یا نوع عملیات رسید مستقیم بوده ولی با سندی مرتبط شده باشد، امکان برگشت دادن رسید پس از ثبت سند مربوطه وجود نخواهد داشت مگر اینکه سند مالی ایجادشده برگشت خورده و سند عملیاتی مربوطه نیز حذف شود.
در صورتیکه کالای مورد نظر شما در لیست کالاها و خدمات انبار انتخاب شده وجود ندارد یا کالای جدیدی وارد انبار شده است، با استفاده از این دکمه می توانید بدون خروج از فرم وارد فرم معرفی کالا و خدمات شوید و آن را تعریف کنید یا تغییراتی در اطلاعات کالاها اعمال نمایید. |
کاردکس کالای ردیف انتخابی با قرار دادن نشانگر روی هر رکورد از اقلام رسید و انتخاب این آیتم یا کلید میانبر Alt+T می توانید بدون خروج از فرم، کاردکس مقداری کالای مذکور را باز نمایید.
سند ریالی مرتبط در صورتیکه رسید انبار به صورت غیرمستقیم و از طریق سایر فرم ها ایجاد شده یا به اسناد ریالی مرتبط شده باشد، با استفاده از این آیتم یا کلید میانبر Alt+O می توانید فرم مربوطه را باز و مشاهده نمایید.
انتقال اقلام از حواله انبار در صورتیکه حواله انبار پیش از رسید آن صادر شده باشد، با استفاده از این آیتم می توانید حواله انبار را در رسید فراخوانی کنید. برایاین کار کافیست ابتدا انبار یا انبارهای مورد نظر را انتخاب کنید.
تأیید سند انبار این آیتم برای شرکت هایی که از کارتابل عملیات مالی استفاده می کنند، مورد استفاده قرا می گیرد و پس از ثبت رسید فعال می شود و تنها کسانی امکان تایید رسید را دارند که دسترسی لازم برای آن ها در فرم مدیریت گروه های کاری ایجاد شده باشد. گفتنی است در صورت تایید سند، امکان برگشت آن وجود نخواهد داشت و برای فعال شدن دکمه برگشت، لازم است ابتدا برگشت از تایید سند انجام گیرد.
برگشت از تأیید سند انبار در صورتیکه رسید انبار تایید شده باشد، و نیاز به اصلاحات یا تغییراتی در آن وجود داشته باشد، از طریق این آیتم می توانید رسید را از وضعیت تایید شده خارج کنید تا دکمه برگشت رسید مجددا فعال شود. گفتنی است برای برگشت از تایید لازم است در فرم مدیریت گروه های کاری دسترسی مورد نیاز برای کاربر ایجاد شده باشد.
پیش نمایش چاپ با انتخاب این گزینه یا استفاده از کلید میانبر Alt+Q فرم مدیریت چاپ را که روی رسید انبار فیلتر شده است، باز کنید و پیش نمایش این فرم را مشاهده نمایید یا آن را چاپ کنید. |